Director Hugo Cortés Kehr

Profesión Contador Público y Auditor / Ingeniero Comercial

hcortes@padrelascasas.cl

452590120

Secretaria Daniela Astete Torres

dastete@padrelascasas.cl

452590121


Descripción Dirección
La Unidad de Control Interno, tiene como objetivo general, brindar apoyo permanente a las funciones de la Municipalidad, velando por la eficacia en el cumplimiento de sus fines y objetivos establecidos, en cuanto a la legalidad y oportunidad de las actuaciones del servicio.
Funciones Generales
  1. Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.
  2. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria Municipal
  3. Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible
  4. Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
  5. Emitir un informe trimestral para ser presentado al Concejo Municipal, sobre las siguientes materias:
  6. Del estado de avance del ejercicio programático presupuestario
  7. Del estado de cumplimiento de los pagos con concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales.
  8. De los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal.
  9. Del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente
  10. Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un Concejal a través del Concejo Municipal
  11. Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél puede requerir en virtud de esta ley.
  12. Representar al Concejo municipal, mediante un informe trimestral, los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes derivados entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.Lo anterior, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 81, de la Ley 18.695.
  13. Fiscalizar las corporaciones y fundaciones de participación municipal regladas por los artículos 129 y siguientes, de la Ley Nº 18.695, respecto de los aportes municipales que les sean entregados.
  14. Asimismo, sin perjuicio de la fiscalización que a la Contraloría General le corresponde respecto de las Asociaciones Municipales en cuanto al uso y destino de sus recursos; a la unidad de control municipal le corresponderá ejercer, en los mismos términos, la facultad fiscalizadora respecto de dicha asociaciones, cuando proceda.
  15. Velar por la observancia de las normas del Título II de la Ley 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
  16. Otras funciones que la legislación vigente o la autoridad superior le encomiende.
Oficinas o Departamentos

Auditoría Operativa Interna


Descripción

Realizar la auditoría interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.

Funciones

  1. Evaluar el Sistema de Control Interno establecido por el municipio, relacionado a las materias a auditar.
  2. Efectuar el control presupuestario-financiero, generando los informes que se requieran.
  3. Auditar las cuentas presupuestarias de ingresos y de gastos del Municipio.
  4. Auditar las cuentas extra presupuestarias de ingresos y de gastos que el Municipio administre.
  5. Efectuar auditorías en materias distintas a ingresos y gastos; como lo son entre otras las áreas de Personal, de Inventarios, Rendiciones de Cuentas y Vehículos.
  6. Verificar el cumplimiento entre otras, de las leyes de probidad administrativa, transparencia, de incentivos.
  7. Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la República, de quién existe dependencia técnica.
  8. Otras funciones que le asigne el Director de la Unidad.

Ubicación

Av. Maquehue N°1441

Horario de Atención

Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs.


Encargado(a) Cecilia Yohana Elgueta Vallejos

celgueta@padrelascasas.cl

452590124


Departamento de Control Administrativo, Presupuestario y Financiero

Descripción

Evaluar, revisar, preparar informes y visar según corresponda; el sistema de control interno, Decretos de Pago e informes que le requiera un Concejal y/o el Concejo Municipal.

Funciones

  1. Evaluar el Sistema de Control Interno establecido por el municipio, relacionado con las materias de este Departamento
  2. Atender las obligaciones legales vigentes de la Unidad de Control, para con el Concejo; a modo de ejemplo preparar el informe trimestral indicado en la letra d) del artículo 29 de la Ley 18.695.
  3. Revisión de decretos de pago, que emite el Municipio y los servicios incorporados a su gestión, cuyos montos sean superiores a las 10 UTM, con el propósito de verificar su legalidad.
  4. Revisión a nivel selectivo de los decretos de pago, cuyos montos sean inferiores a las 10 UTM y los relacionados con el pago de los Servicios Básicos, con el propósito de verificar su legalidad.
  5. Otras funciones que le asigne el Director de la unidad.

Ubicación

Av. Maquehue N°1441

Horario de Atención

Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs.

Encargado(a) Celso Alvarez Gomez

calvarez@padrelascasas.cl

452590126